Checklist completo: todo lo que necesitas para declarar cripto en España 2025
Usa este checklist para asegurarte de que no se te escapa nada en tu declaración cripto de este año.
✅ Documentación a recopilar
- Historial completo de transacciones de TODOS los exchanges usados
- Historial de wallets (MetaMask, Ledger, Trezor, etc.)
- Historial de protocolos DeFi (Uniswap, Aave, Curve, etc.)
- Historial de staking (validadores propios o en plataformas)
- Historial de airdrops recibidos
- Historial de copy trading o futuros (si aplica)
- Lista de exchanges extranjeros donde tienes o has tenido cuentas
✅ Obligaciones IRPF (Renta)
- Ganancias patrimoniales de compraventa y swaps
- Pérdidas patrimoniales (no las olvides — son compensables)
- Rendimientos del capital mobiliario (staking, lending, airdrops, rewards)
- Rendimientos de actividades económicas (si eres miner o trader profesional)
✅ Modelos informativos (si tienes exchanges extranjeros)
- Modelo 172: Saldos en exchanges extranjeros a 31/12 — plazo enero
- Modelo 173: Operaciones en exchanges extranjeros del año — plazo enero
- Modelo 720: Si el total de activos cripto extranjeros supera 50.000€ — plazo marzo
✅ Verificaciones antes de presentar
- ¿El cálculo FIFO es global (por activo, no por exchange)?
- ¿Las recompensas de staking están clasificadas como rendimiento del capital (no ganancia patrimonial)?
- ¿Los airdrops están declarados como rendimiento del capital?
- ¿Las transferencias entre mis propias wallets NO están marcadas como eventos fiscales?
- ¿Los bridges cross-chain NO están marcados como eventos fiscales?
- ¿Las pérdidas de liquidaciones están incluidas?
- ¿Las comisiones están correctamente asignadas?
✅ Herramienta recomendada
- Usar kointax para calcular automáticamente todo y generar los modelos AEAT
✅ Plazos importantes 2025
- Enero 2025: Modelos 172 y 173 (por el ejercicio 2024)
- Marzo 2025: Modelo 720 (si aplica)
- Junio 2025: Declaración de la Renta (ejercicio 2024)


