Kointax.ioKointax.io

Comment préparer la documentation pour votre conseiller fiscal en cryptographie

De quelles informations votre conseiller a-t-il besoin pour préparer votre déclaration crypto. De l’échange de CSV à l’historique du portefeuille DeFi. Liste de contrôle complète de la documentation.

··7 min read

Respuesta rápida

De quelles informations votre conseiller a-t-il besoin pour préparer votre déclaration crypto. De l’échange de CSV à l’historique du portefeuille DeFi. Liste de contrôle complète de la documentation.

Comment préparer la documentation pour votre conseiller fiscal crypto

Si vous faites appel à un conseiller fiscal spécialisé dans les cryptomonnaies, vous devez lui apporter toutes les informations pertinentes. La qualité de votre relevé dépend directement de la qualité des données que vous fournissez. Ici vous avez la liste de contrôle complète.

Pourquoi la documentation est cruciale

Un conseiller fiscal crypto n’est pas un magicien : il ne peut pas deviner vos opérations. Il vous faut :

  1. Toutes les bourses sur lesquelles vous avez opéré.
  2. Tous les portefeuilles de garde que vous avez utilisés.
  3. Tous les protocoles DeFi avec lesquels vous avez interagi.
  4. Toute autre source de crypto (minage, parachutages, jalonnement, etc.).

Si vous oubliez un échange ou un portefeuille, le calcul FIFO peut être complètement faux.

Étape 1 : Inventaire des échanges et des plateformes

Faites une liste de TOUS les échanges que vous avez utilisés au cours de l’exercice :

  • ☐ Échanges CEX : Binance, Coinbase, Kraken, Bitpanda, Bit2Me, Bybit, OKX, Kucoin...
  • ☐ Staking/échange de gains : Nexo, Crypto.com, Coinbase Earn...
  • ☐ Plateformes DeFi : Uniswap, Aave, Compound, Curve...
  • ☐ Plateformes NFT : OpenSea, Blur, Magic Eden...
  • ☐ Gaming/P2E : Axie Infinity, The Sandbox...

Pour chaque échange : Exportez le CSV ou le rapport de transaction de l'exercice (et de toutes les années précédentes si c'est votre première fois).

Étape 2 : Exporter les CSV de chaque échange

Binance

  • Historique des commandes : Compte → Centre de commandes → Historique des transactions → Exporter.
  • Historique des dépôts/retraits : Portefeuille → Historique des transactions.
  • Binance Earn : historique des récompenses dans la section Gagner.

Coinbase

  • "Rapports" sur le web → "Déclarations fiscales" → Export CSV.
  • Si vous disposez de Coinbase Pro (maintenant Advanced Trade) : historique séparé.

Kraken

  • Historique → Exporter → Sélectionner une plage de dates → Marquer toutes les catégories.

Bit2Me

  • Similaire : Panneau utilisateur → Historique → Exporter.

Autres plateformes

  • Rechercher dans la documentation d'échange : "transactions export", "déclaration fiscale", "téléchargement CSV".

Étape 3 : Portefeuilles d'auto-garde

Si vous possédez Ledger, MetaMask ou un autre portefeuille :

Méthode simple (clé API / portefeuille public)

  • Fournir au conseiller l'adresse publique de chaque portefeuille (celui qui commence par 0x... en Ethereum, bc1... en Bitcoin, etc.).
  • Le conseiller peut utiliser des outils pour analyser l'historique en chaîne.
  • NE JAMAIS partager votre phrase de départ ou votre clé privée.

Méthode alternative (CSV manuel)

  • Utilisez Etherscan pour exporter l'historique de votre portefeuille Ethereum.
  • Utilisez blockchain.com pour Bitcoin.
  • Pour les autres chaînes : leurs navigateurs respectifs.

Étape 4 : Informations sur le jalonnement et la DeFi

Pour chaque protocole DeFi utilisé, il fournit :

  • Staking/Earn : Exportez l'historique des récompenses si le protocole le permet.
  • Airdrops reçus : Liste des tokens reçus, dates et prix approximatifs.
  • Mining : Historique du pool (Ethermine, F2Pool, etc.) avec export des paiements.

Étape 5 : Documentation des situations particulières

Si vous avez vécu l'une de ces situations :

  • ICO/IDO/IEO : Contrat de participation, email de confirmation, transactions.
  • NFT achetés/vendus : Historique d'OpenSea ou de la plateforme.
  • Faillite d'échange : Captures de solde, e-mails de l'administrateur.
  • Piratage ou perte : rapport de police, transactions en chaîne.
  • Donations ou héritages : Actes notariés.

Étape 6 : Outil de consolidation

Pour faciliter le travail du conseiller, pensez à utiliser un outil de prétraitement :

  • Koinly/Blockpit : importe tous les CSV et génère un rapport consolidé.
  • CoinTracker : similaire.
  • Fournit au conseiller à la fois les CSV originaux et le rapport de l'outil.

Informations supplémentaires nécessaires

  • DNI / NIE : Votre numéro d'identification fiscale.
  • Année fiscale : Quelle année allez-vous déclarer ? Juste cette année ou les années précédentes aussi ?
  • Résidence fiscale : Avez-vous vécu en Espagne toute l'année ? Avez-vous votre résidence dans une LACC en particulier ?
  • Autres sources de revenus : Avez-vous une masse salariale ? Êtes-vous indépendant? Avez-vous des comptes bancaires à l'étranger ?

Ce que vous ne devriez PAS faire

  • Vous n'êtes pas obligé de calculer le FIFO manuellement (c'est à cela que sert le conseiller).
  • Vous n'avez pas besoin de connaître les taux d'imposition exacts.
  • Vous n'avez pas besoin de savoir s'il s'agit d'une base générale ou d'épargne (le conseiller le détermine).

Votre travail = fournir des données complètes et organisées.

Panneaux d'avertissement : les informations à ne pas oublier

  • Première année déclarant crypto : il faut l'historique complet depuis le début (même les années précédentes).
  • Si vous avez utilisé des échanges qui n'existent plus : recherchez les captures d'écran, les emails, toute trace.
  • Si vous avez reçu des cryptos en paiement de travaux : indiquez les dates, les montants et le payeur.

Mise à jour : avril 2026 | Année fiscale : 2025

Sobre el autor

Verificado

Equipo editorial de Kointax

Equipo fiscal cripto · España

Detrás del contenido de Kointax hay un equipo de profesionales en fiscalidad española y desarrollo de software cripto. Revisamos cada guía contrastando con consultas vinculantes de la DGT, jurisprudencia de la Audiencia Nacional, normativa europea (MiCA, DAC8) y casos prácticos reales tratados en nuestra plataforma. El

Trabajo continuo con consultas vinculantes DGT actualizadas
Cobertura técnica directa de + 130 fuentes (exchanges + blockchains)

Especialidades: Fiscalidad cripto en España (IRPF, IVA, ISD) · Modelos 100, 172, 173, 720, 721 · Doctrina vinculante DGT cripto

Última revisión:

Preguntas y respuestas

Cargando preguntas…

Haznos tu pregunta

Las preguntas son moderadas antes de publicarse. No compartas información personal sensible.

Ready to calculate your crypto taxes?

Kointax — Méthode FIFO, LIFO, HIFO ou WAC. 23 exchanges compatibles. Rapport Excel + PDF prêt pour votre déclaration.

Start free — no card needed